2022年度兴安盟科技创新发展与成果转化中心决算公开

来源:盟科技局 时间:2023-11-09 10:48:45 点击量:

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款三公经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

单位职能:兴安盟科技创新发展与成果转化中心,职能为创新新科技发展、科技成果转化。

单位主要职责:科学技术研究、技术成果转移转化服务交易市场平台建设、区域科技合作、科技对口支援、科技合作项目平台管理、科技培训、科技项目的受理、评审、过程管理、验收、企业和农村牧区提供科技信息和咨询服务、科技成果转化和统计分析。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、财务室、项目推广室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:兴安盟科技创新发展与成果转化中心。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟科技创新发展与成果转化中心

公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

 1.继续建设测试科技大市场平台,维护兴安盟科技大市场网络平台的正常运行,为企业提供线上科技成果交流与科技信息资讯服务平台。

2.申报 “北方寒地水稻旱作绿色栽培技术的示范推广”的盟本级项目。

3.5月26日,2022年兴安盟科技活动周暨全盟第二十七届科普活动宣传周启动仪式,由科技局主办,我中心承办。

4.6月与内蒙古科尚科技服务有限公司签订“兴安盟12396科技信息服务委托培训服务合同”。

5.7月22日,圆满的完成了江南大学科技成果与兴安盟企业需求对接会。由科技局主办,我中心承办。

6.10月,“甜菜化控增产增糖技术推广”项目在兴安盟获得成功。该技术由兴安盟科技创新发展与成果转化中心和北京蓝美莓公司联合在2022年在兴安盟突泉县平原村艳梁合作社开展500亩规模大面积推广试验。经过多点取样测产,化控处理平均亩产 5.08吨 ,对照平均亩产4.41吨,平均增产15.2%,在糖厂收购测糖数据,化控处理平均糖度为16.22,对照区为15.77,平均增糖2.86%。按测产数据对照收购价,平均亩增收455.4元,扣除药剂人工每亩150元,每亩甜菜增收益在300元左右。

7.我中心与中国农业大学签订“兴安盟土地节约集约利用平台建设与科技支持服务合同”。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度收入、支出决算总计619.88万元。与年初预算相比,收、支总计各增加263.83万元,增长74.1%,变动原因:本年增加与中国农业大学合作项目土地节约集约利用利用资金;与上年决算相比,收、支总计各增加202.68万元,增长48.58%。其中:

(一)收入决算总计619.88万元。包括:

1.本年收入决算合计617.28万元。与上年决算相比,增加205.69万元,增长49.97%,变动原因:本年增加与中国农业大学合作项目土地节约集约利用利用资金。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,减少0.01万元,减少87.8%,变动原因:非财政拨款结余主要为银行存款利息,本年银行存款利息减少。

3.年初结转和结余2.6万元。与上年决算相比,减少3万元,减少53.57%,变动原因:年初结余为2020年完结项目企业科技特派员工作站建设及12396平台建设项目,按照内蒙古科技项目管理办法,结余科技资金可继续用于原项目有关方向支出,结余款项2021年已支出,2022年年初余额减少。

(二)支出决算总计619.88万元。包括:

1.本年支出决算合计616.85万元。与上年决算相比,增加202.25万元,增长48.78%,变动原因:本年增加与中国农业大学合作项目土地节约集约利用利用资金。

2.结余分配0万元。结余分配事项:本单位无结余分配。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余3.03万元。结转和结余事项:一是2060201机构运行0.33万元,机构改革原兴安盟科技信息研究所、兴安盟新能源应用研究所、兴安盟生产力促进中心转入银行存款;二是2060499其他技术研究与开发支出2.24万元,该资金为原兴安盟科学技术信息研究所转入农业科技信息服务项目年初余额,不明原因多年结转资金,实际没有该项资金;三是公共条件平台—企业科技特派员工作站建设0.46万元。与上年决算相比,增加0.43万元,增长16.48%,变动原因:本年增加公共条件平台—企业科技特派员工作站建设项目结余0.46万元。

二、收入决算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度本年收入决算合计617.28万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入617.27万元,占100%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年经营收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0.01万元,占0%。

1.收入决算图

111

三、支出决算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度本年支出决算合计616.85万元,其中:

本年基本支出295.39万元,占47.89%;

本年项目支出321.46万元,占52.11%;

本年上缴上级支出0万元,占0%;

本年经营支出0万元,占0%;

本年对附属单位补助支出0万元,占0%

2.支出决算图

 222

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计619.87万元,与年初预算相比,收、支总计各增加263.82万元,增长74.1%,变动原因:一是本年增加与中国农业大学合作项目土地节约集约利用利用资金,二是本年持续项目科技大市场项目资金支出;与上年决算相比,收、支总计各增加202.71万元,增长48.59%,变动原因:本年增加与中国农业大学合作项目土地节约集约利用利用资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算616.84万元。与年初预算356.05万元相比,完成年初预算的173.24%。其中:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出类决算数为511.76万元,与年初预算相比增加245.67万元。其中:

1.基础研究(款)机构运行(项)。年初预算164.76万元,支出决算190.3万元,完成年初预算的115.5%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员工资普调,二是本年初由新调入1人,三是发放2022年度考核奖金。

2.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算10万元,支出决算247.16万元,完成年初预算的24716%。决算数与年初预算数的差异原因:一是增加中国农业大学土地节约集约利用专项合作经费,二是增加公共条件平台—企业科技特派员工作站建设。

3. 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算0 万元,决算支出9.3万元。完成年初预算的0%.决算数与年初预算数的差异原因:上年结转结余内蒙古科技特派员创新创业服务体系项目支出。

4. 科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算0 万元,决算支出65万元。完成年初预算的0%.决算数与年初预算数的差异原因:上年结转结余科技大市场平台建设项目。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为68.2万元,与年初预算相比增加15.54万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算19.06万元,支出决算39.71万元,完成年初预算的208.34%。决算数与年初预算数的差异原因:增加退休人员生活补助。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算21.05万元,支出决算18.36万元,完成年初预算的87.22%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年出预算依据2021年职工人数,2021年11月调出1人,2022年4月新增职工为阿尔山调入,养老保险存在欠缴,未转入。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算10.75万元,支出决算9.18万元,完成年初预算的85.4%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年出预算依据2021年职工人数,2021年11月调出1人,新增职工为阿尔山调入,职业年金存在欠缴,未转入。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.34万元,支出决算0.95万元,完成年初预算的70.9%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算为系统核定,年初数与实际支出有差异,以实际支出为准。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为19.41万元,与年初预算相比减少1.77万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算10.35万元,支出决算10.38万元,完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员工资普调,二是本年初新调入1人,三是2022年7月重新核定基本医疗基数,使事业单位医疗支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算10.82万元,支出决算9.03万元,完成年初预算的83.46%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算为系统核定,年初数与实际支出有差异,以实际支出为准。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为17.47万元,与年初预算相比增加1.35万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算16.13万元,支出决算17.47万元,完成年初预算的108.31%。决算数与年初预算数的差异原因:一是一是人员工资普调,二是本年初由新调入1人。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算295.38万元,其中:

(一)人员经费281.7万元主要包括:基本工资78.12万元、津贴补贴16.89万元、奖金19.17万元、绩效工资44.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.36万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.18万元、职工基本医疗保险缴费10.21万元、公务员医疗补助支出4.23万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金支出17.47万元、其他工资福利支出17.26万元、退休费39.71万元、医疗费补助4.97万元。

(二)公用经费13.68万元主要包括:办公费2.27万元、印刷费0.7万元、手续费0.12万元、邮电费0.41万元、差旅费0.48万元、公务接待费0.06万元、工会经费2.51万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费5.24万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算321.46万元,其中:

(一)工资福利支出0万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出256.46万元主要包括:办公费0.66万元、咨询费0.1万元、培训费15.1万元、专用材料费8.76万元、劳务费11.54万元、委托业务费220万元、其他交通费0.2万元、其他商品服务支出0.1万元。

(三)资本性支出65万元。主要包括:信息网络及软件购置更新65万元。

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款三公经费支出总体情况说明。

兴安盟科技创新发展与成果转化中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.2万元,支出决算5.31万元,完成预算的73.75%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算7万元,支出决算5.24万元,完成预算的74.71%;公务接待费预算0.2万元,支出决算0.06万元,完成预算的30%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因根据单位业务安排情况本年度节约使用三公经费

(二)财政拨款三公经费支出具体情况说明。

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度财政拨款“三公”经费支出5.31万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.24万元,占98.68%;公务接待费支出0.06万元,占1.18%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年度无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.24万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:公务用车购置支出。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无公务用车购置支出。

2)公务用车运行维护费支出5.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至20221231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比,减少1.01万元,减少16.2%,变动原因:我单位公务用车上一年度维修保养支出较多,本年度减少了维修保养支出。

3.公务接待费支出0.06万元。其中:国内公务接待支出0.06万元,接待1批次,7人次,开支内容:接待科技大市场项目对接单位广州博士信息技术研究院有限公司6人,单位陪同1人;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:国(境)外公务接待支出。与上年决算相比,增加0.06万元,增长0%,变动原因:本年度因科技大市场项目原因,增加公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度预算安排项目7个,实施项目7个,完成项目7个,项目支出总金额321.46万元。资金来源包括年初结转结余2.24万元,本年财政拨款金额321.92万元,本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度机构运行经费支出决算13.68万元,其中:办公费2.27万元、印刷费0.7万元、手续费0.12万元、邮电费0.41万元、差旅费0.48万元、公务接待费0.06万元、工会经费2.51万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费5.24万元。与上年决算相比,减少5.16万元,减少27.4%,变动原因:根据单位业务进度预安排,本年差旅费与劳务费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度政府采购支出总额224.87万元,其中:政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.76万元。政府采购授予中小企业合同金额1.08万元,占政府采购支出总额的0.48%,其中:授予小微企业合同金额1.08万元,占政府采购支出总额的0.48%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心截至20221231日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车2辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟科技创新发展与成果转化中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金321.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位不涉及重点绩效评价工作。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共7个项目的绩效自评结果。

1. 中国农业大学土地节约集约利用专项合作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:深入推进“科技兴蒙”行动,助推兴安盟经济社会高质量发展为兴安盟提供技术服务1次,提供技术支持1次。发现的主要问题及原因:中国农业大学土地节约集约利用专项合作项目是盟行署下达我单位与兴安盟自然资源局共同推进项目,在推进兴安盟科技创新方面我单位仍有待提升。下一步改进措施:应继续加强与我国高等知名院校合作联系,结合我地区现实资源与经济情况,将适合的先进成果引进兴安盟,促进我盟高质量发展。

2. 公共条件平台—企业科技特派员工作站建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.4分。全年预算数为2.86万元,执行数为2.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:利用企业科技特派员提供的科技服务加快提升企业创新能力和竞争力,为企业服务,目标值大于等于20次,实际完成20次;聘请劳务人员数,目标值大于等于1人,实际完成1人。发现的主要问题及原因:由于本项目下达时间较晚,项目主要开展在2023年。下一步改进措施:根据内蒙科技厅对企业科技特派员工作站建设要求,我单位将持续加强企业科技特派员工作站建设,挖掘并组织本地高精尖人才,服务企业,切实解决企业的在技术方面的急难愁盼问题

3.科技重大专项资金(结转)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.46分。全年预算数为72.8万元,执行数为72.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:科技重大专项资金(结转)资金包含2个科技项目,一是科技大市场资金,二是甜菜化控项目资金。科技大市场建设主要用于,弥补我盟科技大市场空缺,更好的为企业服务,为企业提供科技信息获取渠道与交易场所。甜菜控项目目的是:兴安盟地处大兴安岭南麓,纬度在 46 度左王右,在属于温带大陆性气候,年降雨量400-450mm,四季分明,预热同期,现有耕地面积 1800 余万亩,其中玉米 1200 余万亩、水稻 140 余万亩,甜菜在24 万亩左右。本项目以张军博士团队近 30年的研究成果为依托,应用植物化么控技术,增加甜菜生长过程的光合作用效率,并通过壮库调节和生长中心调示节,促进光合同化物在甜菜中的积累,实现甜菜增产增糖,计划推广面积甜菜 500 亩。发现的主要问题及原因:在项目成本预算方面有待提升。下一步改进措施:我单位将更精细编写项目预算指标,考虑疫情等紧急情况影响,及时调整项目预算。

4. 存量拨付科技创新发展与成果转化中心科技研究所上年结转专项(结转)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.8分。全年预算数为16.96万元,执行数为16.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开展培训次数10次,实际完成10次;聘用专家次数2次,实际聘用专家次数2次。存量拨付科技创新发展与成果转化中心科技研究所上年结转专项(结转)是用于贫困地区12396信息服务(兴安盟)项目的资金,该项目已于2020年完成项目目标,并已经结题。根据内蒙古自治区科技项目管理办法规定,已经结题项目的资金可以在2年内继续用于该项目,该资金本年度继续用于该项目支出。主要问题及原因:12396信息服务平台为兴安盟农牧民、企业建设科技信息服务平台,该项目已完成。下一步改进措施:我单位将继续该项工作组织线上线下培训,加强服务意识,为农牧民及企业解疑达惑,传递最新科技信息。

5. 应用技术研究与开发专项资金(结转)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.13分。全年预算数为8.19万元,执行数为8.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:聘用专家次数1次,实际完成次数1次;聘用专家服务质量较高,实际专家服务质量较高应用技术研究与开发专项资金(结转)是用于内蒙古科技特派员创新创业服务体系项目的资金,该项目已于2020年完成项目目标,并已经结题。根据内蒙古自治区科技项目管理办法规定,已经结题项目的资金可以在2年内继续用于该项目,该资金本年度继续用于该项目支出。主要问题及原因:在项目成本预算方面有待提升。下一步改进措施:我单位将更精细编写项目预算指标,考虑疫情等紧急情况影响,及时调整项目预算。

1. 中国农业大学土地节约集约利用专项合作项目

333

2.公共条件平台—企业科技特派员工作站建设项目

444

3.科技重大专项资金(结转)项目

555

4.存量拨付科技创新发展与成果转化中心科技研究所上年结转专项(结转)项目

666

5. 应用技术研究与开发专项资金(结转)项目

777

(三)单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及部门绩效评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高莹           联系电话:0482-8833708

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。

2022决算公开表.xls

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