2025年度兴安盟科学技术局预算公开
批复时间:2025年3月24日
公开时间:2025年3月27日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度兴安盟科学技术局主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1.主要职能:兴安盟科学技术局承担全盟科学技术发展战略、规划、政策等方面前瞻性与综合性研究相关工作。
2.主要职责:
(1)贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,并组织监督实施。
(2)研究确定全盟科技发展布局和优先领域,编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。
(3)研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;指导全盟科技体制改革工作。
(4)研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。
(5)研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划,并组织实施。
(6)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理全盟高新技术重点新产品工作;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。
(7)编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划,并组织实施。
(8)研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。
(9)归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划;商签和执行官方科技合作协议、协定;协调重要民间科技合作交流活动;会同有关单位审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。
(10)负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作;制订科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。
(11)负责科技信息、科技统计工作;审核科研机构的组建和调整;指导全盟民营科技工作。
(12)承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。
一、 部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(政策法规与监督科)、综合计划与成果转化科、资源配置与管理科、高新技术及科技合作科(外国专家局)、农村科技与社会发展科技科、机关党建人事科。本部门下属单位包括:兴安盟科学技术局(本级),兴安盟科技创新发展与成果转化中心。
2025年预算编制人数44人,其中:行政编制11人,事业编制33人。截至2024年12月底实在职40人,其中:行政编制11人、事业编制29人。与上年相比减少2人,为退休人员2人。离退休54人。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,为财政拨款的行政单位和公益一类事业单位,具体包括:兴安盟科学技术局(本级),兴安盟科技创新发展与成果转化中心。详细情况见表:
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟科学技术局(本级) |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
兴安盟科技创新发展与成果转化中心 |
公益一类事业单位 |
二、 2025年度单位主要工作任务及目标
2025年,我局将继续聚焦助力办好“两件大事”,以科技“突围”工程为抓手,对标自治区考核指标、“三本清单”以及盟委、行署各项工作部署,立足我盟产业优势,围绕关键技术攻关、创新主体培育、科技交流合作、创新平台建设等方面持续发力,重点抓好六个方面工作,推动全盟科技创新工作再上新台阶。
(一)强化重点领域科技攻关。在生物育种、低碳能源、前沿材料、生态环保、农畜产品精深加工等领域,解决产业发展瓶颈问题,实现“卡脖子”技术攻关。一是聚焦产业需求,推进技术攻关。严格落实政府科技投入刚性增长20%机制,聚焦重大战略、重点产业链、创新平台载体,通过“揭榜挂帅”建立持续性、稳定性关键技术攻关的资金投入机制,集中突破产业发展的难点、堵点。加大项目谋划力度,将有限的资金用在刀刃上,以点上的突破为重点,建立领军人才引领发展行动,逐步形成“1名领军人才+1个团队攻关+1个企业主体推进”的技术攻关模式,年内实施“揭榜挂帅”项目2个以上、应用与基础研究项目10个以上。二是聚焦“突围”重点,争取项目支持力度。围绕生物育种、生物医药等领域谋划一批高质量科技项目,积极争取自治区科技重大示范工程,年内争取资金5000万元以上、重大任务2个以上。
(二)梯次培育创新主体。一是深入实施科技型企业“双倍增、双提升”行动,持续推进“科技型中小企业-高新技术企业-科技型领军企业”梯次培育体系,年内力争科技型中小企业总数达到200家、高新技术企业总数达到60家,培育科技型领军企业2家。二是充分发挥政府科技资金撬动作用,引导企业加大研发投入力度,通过科研项目立项、惠企政策落实等方式,引导全社会向“稳定投、主动投”转变,年内力争全盟摸底研发投入达到5亿元。三是实施规上工业企业“三清零”行动,选派企业科技特派员120人,服务企业150家,实现规上工业企业、高新技术企业、科技型中小企业服务全覆盖。
(三)推动科技成果转移转化。打造应用场景,为科技成果转化提供中试、推广空间,鼓励更多社会资本参与,推动成果转化和市场应用的有效衔接。一是加大与中国农科院、中国科学院、中国农业大学、北京林业大学等高校、科研院所的合作力度,围绕生物育种、生态环保、绿氢制合成氨制甲醇、农畜产品精深加工等领域,实施科技合作项目15-20个,产出成果10个以上。二是持续支持种业振兴、智慧畜牧业建设、疫病防控技术研究等方面的技术转化落地,助力国家级畜牧业试验区建设。三是持续支持生物育种大豆、水稻、玉米、饲草等领域技术创新和成果转化,实施“寒地生物育种新品种选育及高产高效栽培技术研究”等重大科技项目5个,加快生物育种新品种的产出和高产示范栽培技术的应用。四是持续支持工业领域技术创新,组织中广核公司实施“生物质制航空煤油科研示范”项目,尽快达到中试标准;组织宏达压铸公司实施“电动系列新能源车关键零部件生产工艺研发”项目,争取早日产出合格产品;组织白医制药公司实施“维生素类产品系列原料研发”项目,力争在医药领域实现突破。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴安盟科学技术局2025年度收入、支出预算总计4524.3万元,与上年相比收、支预算总计各减少2249.3万元,减少33.21%。其中:
(一)收入预算总计4524.3万元。包括:
1.本年收入合计4524.3万元。
(1)一般公共预算拨款收入4274.96万元,与上年相比减少2112.88万元,减少33.08%。主要原因是本年度盟本级项目减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入7.54万元,与上年相比增加7.54万元,增长100%。主要原因是本年度新增单位自有资金项目《盟本级应用技术研究与开发资金项目管理费》。
(8)附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入241.8万元,与上年相比减少143.86万元,下降37.3%。主要原因是本年度自有资金项目减少。
2.上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计4524.3万元。包括:
1.本年支出合计4524.3万元。
(1)科学技术支出(类)支出4253.92万元,主要用于单位职工工资,单位日常支出,科技专项经费等。与上年相比减少2214.55万元,下降34.24%。主要原因是本年度盟本级科技项目减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出162.22万元,主要用于职工社会保险缴费。与上年相比减少22.34万元,下降12.1%。主要原因是社保重新核定基数,社保缴费减少。
(3)卫生健康支出(类)支出61.35万元,主要用于职工社会保险缴费。与上年相比减少5.79万元,下降8.62%。主要原因是社保重新核定基数,社保缴费减少。
(4)住房保障支出(类)支出46.81万元,主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比减少6.73元,下降12.57%。主要原因是住房公积金重新核定基数,住房公积金支出减少。
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
兴安盟科学技术局2025年度收入预算总计 4524.3万元,包括本年收入4524.3万元,上年结转结余0.00万元。其中:
本年一般公共预算收入4274.96万元,占94.49%;
本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;
本年财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入7.54万元,占0.17%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入241.8万元,占5.34%;
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的单位资金0.00万元,占0.00%。
图1.收入预算图

三、支出预算情况说明
兴安盟科学技术局2025年度支出预算合计4524.3万元,其中:
基本支出774.96万元,占17.13%;
项目支出3749.34万元,占82.87%;
事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;
上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟科学技术局2025年度财政拨款收、支总预算4274.96万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2112.88万元,减少33.08%。主要原因是本年度盟本级科技项目减少,资金减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兴安盟科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算4274.96万元,与上年相比减少2112.88万元,减少33.08%。具体情况如下:
(一)科学技术支出(类)
科学技术支出类年初预算数为4004.58万元,与上年相比减少2078.22万元。其中
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算351.84万元,与上年相比增加2.15万元,增长0.61%。变动原因:本年度新增人员一名,职工工资及单位经费增加。
2.科学技术管理事务(款)机关服务(项)年初预算4.82万元,与上年相比增加0.44万元,增长10%。变动原因:本年度退役军人援助岗工资增加。
3.科学技术管理事务(款)机构运行(项)年初预算147.92万元,与上年相比减少55.8万元,下降27.39%。变动原因:本年度本级及三级单位减少项目《业务费》,预算支出减少。
4.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算3500万元,与上年相比减少2014.61万元,下降36.53%。变动原因:本年度盟本级科技项目《企业奖励性补助》项目资金减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为162.22万元,与上年相比减少22.34万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算39.55万元,与上年相比减少4.92万元,下降11.07%。变动原因:本年度退休人员死亡1人,退休费减少。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算36.19万元,与上年相比减少0.74万元,下降1.99%。变动原因:本年度事业退休人员2人,事业单位离退休工资减少。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算55.29万元,与上年相比下降7.67万元,减少12.18%。变动原因:本年度重新核定基数,养老保险缴费减少。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算27.65万元,与上年相比下降3.83万元,减少12.18%。变动原因:本年度重新核定基数,职业年金缴费减少。
5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算3.54万元,与上年相比减少0.58万元,下降14.19%。变动原因:本年度重新核定基数,失业保险缴费减少。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为61.35万元,与上年相比减少5.79万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算23.78万元,与上年相比减少0.14万元,下降0.57%。变动原因:本年度人员调整,医疗保险缴费减少。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算9.83万元,与上年相比增加3.78万元,下降27.8%。变动原因:本年度在职人员退休2人,医疗保险缴费减少。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算27.74万元,与上年相比减少1.88万元,下降6.35%。变动原因:本年度退休2人,医疗补助缴费减少。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为46.81万元,与上年相比减少6.53万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算46.81万元,与上年相比减少6.53万元,下降12.24%。变动原因:本年度退休2人,公积金支出减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算774.96万元,其中:
(一)人员经费708.31万元。主要包括:基本工资180.18万元、津贴补贴126.95万元、奖金46.12万元、绩效工资77.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.29万元、职业年金缴费27.65万元、职工基本医疗保险缴费33.61万元、公务员医疗补助缴费27.74万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金46.81万元、其他工资福利支出4.82万元、退休费75.74万元、生活补助2.41万元。
(二)公用经费66.65万元。主要包括:办公费4.94万元,印刷费2.55万元、手续费0.25万元、水费0.2万元、邮电费0.8万元、差旅费8.35万元、维修(护)费1.25万元、租赁费1.43万元,培训费0.03万元、公务接待费0.63万元、劳务费0.7万元、工会经费7.8万元、福利费6.93万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用14.8万元、其他商品和服务支出5.49万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟科学技术局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.13万元,其中因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,占94.34%;公务接待费支出0.63万元,占5.66%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.13万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因本单位无因公出国(境)费预算支出,与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出10.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置预算支出,与上年相比无变化。
(2)公务用车运行维护费预算支出10.5万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本单位存在公务用车3台,与上年相比无变化。
3.公务接待费预算支出0.63万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是与上年相比无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安盟科学技术局2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟科学技术局2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟科学技术局2025年度预算安排项目6个,项目预算总金额2749.34万元。其中,财政本年拨款金额3500万元,财政拨款结转结余0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,单位资金249.34万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟科学技术局2025年度机构运行经费预算支出66.65万元,主要包括:办公费4.94万元,印刷费2.55万元、手续费0.25万元、水费0.2万元、邮电费0.8万元、差旅费8.35万元、维修(护)费1.25万元、租赁费1.43万元,培训费0.03万元、公务接待费0.63万元、劳务费0.7万元、工会经费7.8万元、福利费6.93万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用14.8万元、其他商品和服务支出5.49万元。与上年相比增加7.79万元,增长13.7%。主要原因是:本年度事业编制增加1人,单位公用经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟科学技术局2025年度政府采购支出预算总额 32.53万元,其中:拟采购货物支出32.53万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟科学技术局共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 台0(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟科学技术局2025年度填报绩效目标的预算项目58个,公开项目58个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4524.3万元,占全部项目预算的100%。
第三部分名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、部门资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:韩笑联系电话:18447329816
第五部分 2025年度部门预算表
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